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合规型内部审计

出版刊物 2024-12-18 951 0


合规型内部审计

内容简介

合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托 经济 责任,揭露组织舞弊 行为 ,促进组织 风险 管理 。 《合规型内部审计》对合规型内部审计的发展状况、底层理论、 程序 与流程、 技术方法经典 案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的 认知 基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查 领导 干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的 语言 描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的最后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 《合规型内部审计》可作为 企业 、政府部门、 会计 师事务所中从事财会、内部审计的人员 阅读 ,也可作为高校 财经 类专业师生案例教学的参考资料使用。

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